Um estudo sobre controles internos em pequenas e médias empresas de TI
dc.contributor.advisor | Imoniana, Joshua Onome | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2383282388193527 | por |
dc.contributor.author | Poltronieri, Carlos Cristiano | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6729519294677725 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:32:43Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:17:31Z | |
dc.date.available | 2013-10-08 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:17:31Z | |
dc.date.issued | 2012-08-15 | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo objetivou investigar os controles internos nas pequenas e médias empresas de tecnologia da informação. Buscaram-se respostas quanto à indagação: Quão aderente é a estrutura conceitual proposta por COSO às pequenas e médias empresas de TI? Partiu-se de pressupostos presentes em pesquisas realizadas em outros países, as quais estudaram qualidade e efetividade dos controles internos. Adotando-se um enfoque qualitativo foram realizadas entrevistas com responsáveis pelas áreas financeiras de sete pequenas e médias empresas de tecnologia da informação, sendo que dessas, seis possuem auditoria externa independente. A metodologia da pesquisa utilizada é a análise de conteúdo, sendo operacionalizada através do NVIVO, versão 9. Os resultados apresentam onze categorias, dentre as oitenta e seis unidades de significado. A pesquisa sugere que a percepção dos responsáveis pelos controles internos em pequenas e médias empresas de TI como instrumentos ou processos operacionais, sendo que, em muitas situações o ambiente de controle, entre outros aspectos são deixados de lado. As empresas pesquisadas buscam conhecimento sobre o assunto em consultorias e na literatura. Dois dos aspectos apontam que uma estratégia prospectiva influenciam positivamente os controles internos, uma situação aplicável as empresa de TI tendo em vista a instabilidade de suas operações e os crescimentos existentes em curto espaço de tempo. Dentre os aspectos propostos por COSO, os aspectos relacionados com a atuação do conselho de administração, qualidades dos sistemas de informação, existência de auditoria interna, ainda estão em fase de aprimoramento ou mesmo, ainda inexistentes. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26273 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | controles internos | por |
dc.subject | COSO | por |
dc.subject | estruturas de controle | por |
dc.subject | internal control | eng |
dc.subject | COSO | eng |
dc.subject | control structure | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3187/Carlos%20Cristiano%20Poltronieri.pdf.jpg | * |
dc.title | Um estudo sobre controles internos em pequenas e médias empresas de TI | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Oyadomari, José Carlos Tiomatsu | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5722412463663652 | por |
local.contributor.board2 | Parisi, Claudio | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Ciências Contábeis | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Controladoria Empresarial | por |
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